为了推动内部审计准则的贯彻落实,提高内部审计项目的质量。近日,浙江省内审协会优秀内审项目评比小组按照《浙江省优秀内部审计项目评比办法》,对全省各地送评的2005年度内审项目,经过初评、复评和小组集中评审会,我校送评的《关于对各部门“小金库”清理情况的审计调查》项目获得三等奖。
该项目于2005年实施完成,审计处根据学校党委的指示,对全校各部门私设“小金库”情况开展了调查清理,共计清理出部门“小金库”12个,收缴“小金库”资金51.64万元。学校党委及计财处等部门,结合调查清理情况不失时机地开展了法纪和财务政策的宣传教育工作,使全校广大干部职工更充分地认清“小金库”的违法性和危害性;并落实审计整改建议11条,特别是出台了《制止“小金库”问题的实施意见》和《收入分配管理办法》,进一步严肃财经纪律,规范学校财务管理,建立了遏制“小金库”行为的长效管理机制。
审计处 陈晓绯
二00六年九月二十三日